工作职责:
1 负责协助修编公司各项内部审计制度。
2 负责开展财务收支审计、经济责任审计、经营绩效审计、投资项目审计、科技研发项目效益审计、其他专项审计等审计项目。
3 负责建立审计工作台账,按时开展审计回访,跟进审计整改完成情况。
4 负责建立违规经营投资责任追究工作机制,开展责任追究工作。
5 负责落实上级审计整改要求。
6 负责配合纪检部门做好案件的专项审计调查。
任职资格:
1.掌握公司审计、财务制度及风险管理和内部控制制度。
2.有相应的财务、审计专业知识及管理经验和财务分析技能。
3.熟悉国家审计、会计政策和内部控制法规等相关政策。
4.熟练应用财务软件和办公软件。